R O M A N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

EXECUŢIA BUGETULUI CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ

PE ANUL 2002

 

Denumirea indicatorilor

Prevederi aprobate

Prevederi definitive

Încasări realizate

VENITURI TOTAL

368,639,931

416,130,672

332,173,096

VENITURI PROPRII TOTAL

82,000,000

80,500,000

31,046,774

I. VENITURI CURENTE

10,500,000

13,000,000

8,764,340

A. VENITURI FISCALE

6,450,000

8,950,000

4,785,298

A1. IMPOZITE DIRECTE

6,450,000

8,950,000

4,785,298

ALTE IMPOZITE DIRECTE

5,450,000

7,950,000

4,785,298

Alte încasări din impozite directe

5,450,000

7,950,000

4,785,298

B. VENITURI NEFISCALE

4,050,000

4,050,000

3,979,042

VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE

600,000

600,000

616,867

Alte venituri de la instituţiile publice

600,000

600,000

616,867

DIVERSE VENITURI

3,050,000

3,050,000

3,362,175

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale

150,000

150,000

6

Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi

300,000

300,000

1,265,470

Venituri din concesiuni şi închirieri

100,000

100,000

173,776

Încasări din alte surse

2,500,000

2,500,000

1,922,923

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

531,527

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI

0

0

531,527

Venituri din privatizare

 

 

531,527

III. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

71,500,000

67,500,000

21,750,907

VENITURI CU DESTINAŢIA SPECIALĂ

71,500,000

67,500,000

21,750,907

Venituri din fondul pentru drumurile publice

71,000,000

67,000,000

21,700,907

Donaţii şi sponsorizări

500,000

500,00

50,000

IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT

286,639,931

331,380,672

296,876,332

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

 

 

4,744

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU BUGETELE LOCALE

57,702,900

68,714,459

68,714,459

COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

228,937,031

262,666,213

228,157,119

Cote defalcate din impozitul pe venit

96,052,000

96,731,654

84,804,458

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

44,049,150

78,143,650

78,143,650

Sume alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale

88,835,881

87,790,909

65,209,011

VI. SUBVENŢII

0

4,250,000

4,250,000

SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT

0

4,250,000

4,250,000

Subvenţii primite de la bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

 

4,250,000

4,250,000

CHELTUIELI TOTAL

368,639,931

416,130,672

352,416,869

I. SERVICII PUBLICE GENERALE -TOTAL

37,139,000

34,433,587

27,821,307

AUTORITĂŢI PUBLICE

37,139,000

34,433,587

27,821,307

Autorităţi executive

37,139,000

34,433,587

27,821,307

III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

158,894,412

190,770,009

187,665,490

INVĂŢĂMÂNT

21,099,422

32,057,981

30,831,700

Învăţământ primar şi gimnazial

 

9,801,559

9,801,559

Învăţământ special

21,099,422

22,256,422

21,030,141

CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET

67,362,313

88,079,351

87,367,066

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale şi  judeţene

7,459,123

8,934,623

8,604,137

Muzee

7,961,701

7,661,701

7,661,701

Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte

23,738,662

42,808,200

2,808,200

Şcoli populare de artă

1,802,167

1,802,167

1,785,812

Centre de conservare şi de valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare

1,094,229

1,224,229

1,171,860

Culte religioase

19,209,900

19,409,900

19,136,325

Activitatea sportivă

 

50,000

50,000

Alte acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret

6,096,531

6,188,531

6,149,031

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII

70,432,677

70,632,677

69,466,724

Servicii publice specializate pt. protecţia copilului

70,432,677

70,632,677

69,466,724

IV. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE

10,680,000

6,757,168

5,439,249

SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE

10,680,000

6,757,168

5,439,249

Alimentări cu ape, staţii de epurare pt ape uzate, colectoare, staţii de pompare

6,350,000

6,257,168

5,340,447

Alte acţiuni privind servicii, dezvoltarea publică şi locuinţe

300,000

500,000

98,802

V. ACŢIUNI ECONOMICE

84,921,519

110,588,281

106,958,112

TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII

84,921,519

110,588,281

106,958,112

Aviaţie civilă

25,421,519

29,671,519

28,813,093

Drumuri şi poduri

59,500,000

80,916,762

78,145,019

VI. ALTE ACŢIUNI

3,825,000

3,581,627

2,778,515

ALTE ACŢIUNI

3,825,000

3,581,627

2,778,515

Comandamente militare

1,513,000

1,513,000

839,964

Protecţie civilă

1,040,000

1,140,000

1,137,665

Alte cheltuieli

1,272,000

928,627

800,886

XV. FONDURI DE REZERVĂ

1,680,000

2,500,000

0

FONDURI DE REZERVĂ

1,680,000

2,500,000

0

Fond de rezervă bugtară la dispoziţia consiilor locale şi judeţene

1,680,000

2,500,000

0

XVI. CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

71,500,000

67,500,000

21,754,196

CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

71,500,000

67,500,000

21,754,196

Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice

71,500,000

67,000,000

21,700,907

Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări

500,000

500,000

53,289

XVII. EXCEDENT/DEFICIT

0

0

20,243,773

DEFICIT

0

0

20,243,773

Deficit

0

0

20,243,773

Deficit acoperit din fondul de rulment propriu al unităţii administrativ-teritoriale

 

 

-20,243,773